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¿Cómo estar Preparado ante una Verificación o Fiscalización Tributaria?

Fecha

Caracas, 19 de Julio 2017

 

 

Baje el Contenido Detallado

Objetivo General:

Capacitar a los colaboradores, sobre el marco jurídico-práctico de las distintas  obligaciones materiales y formales tipificadas en las disposiciones legales vigentes, con el objeto de que puedan emplear los conocimientos y herramientas adquiridas, para el total cumplimiento de las mismas, y de esta forma puedan salir de manera satisfactoria ante las verificaciones y fiscalizaciones tributarias s tributarias.

 

Contenido Programático:

  • Base legal.

  • Miembros que conforman la relación jurídico tributaria.

  • Facultades, atribuciones, funciones y deberes de la administración tributaria.

  • Notificaciones.

  • Procedimiento de fiscalización.

  • Facultades de fiscalización de la administración tributaria.

  • ¿Dónde se pueden llevar a cabo las fiscalizaciones?

  • ¿Quiénes están obligados a colaborar con las fiscalizaciones?

  • Procedimiento de verificación.

  • ¿Dónde se efectúa la verificación?

  • Retención de la contabilidad de las empresas.

  • Clasificación de los ilícitos tributarios.

  • Sanciones aplicables.

  • Sanciones para asesores.

  • Sanciones a funcionarios.

  • Sanción a directores, gerentes, administradores y representantes.

  • ¿Qué es el impuesto sobre la renta?

  • Deberes formales en materia de ISLR.

  • ¿Qué es el impuesto al valor agregado?

  • Deberes formales en materia de IVA.

  • Deberes formales en materia de facturación.

  • Otros deberes formales.

  • Libros fiscales de compras y ventas.

  • Aspectos generales de los libros fiscales de compras y ventas.

  • Requisitos de los libros fiscales de compras.

  • Requisitos de los libros fiscales de ventas.

  • Forma de registro de las operaciones en los libros fiscales de compras y ventas.

  • Modelos de libros de compras y ventas.

 

A quien está dirigido:

Estudiantes, Profesionales, Asesores y todo el interesado en conocer lo relativo al tema tributario.

 

Duración:

Ocho (8) horas, un (1) día.

 

Síntesis Curricular del Instructor:

Lic. Marco Antonio Romero Rivero

Marco Romero, Licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, con experiencia profesional en el área impositiva de más de 19 años en firmas y diversas Organizaciones, ocupando posiciones a cargo del Departamento de Impuestos.

Autor de los textos titulados: “COMENTARIOS  A  LAS NORMAS  QUE  REGULAN  EL  IMPUESTO VALOR  AGREGADO  EN  VENEZUELA” (2da edición) y “COMENTARIOS  A  LAS NORMAS  QUE  REGULAN LA EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS” (2da edición). Profesor Universitario de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Facilitador en diversas empresas de adiestramiento y capacitación en el área impositiva.

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